浏阳市三项措施严防财政系统“灯下黑”
编辑:高蓝
发表时间:2012-08-06 09:06
来源:三湘风纪网
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今年来,浏阳市财政系统紧紧围绕财政改革和财政管理中心工作,积极推行三项措施,探索财政系统内部监督工作新途径。
创新内部监督制度。为进一步强化财政内部监督,提高财政资金管理的规范性、安全性和有效性,该市制定了《浏阳市财政业务内部控制制度》,并以此为基础出台了《浏阳市财政局财政专户第三方对账制度》。在每个季度终了的10个工作日内对财政局在各商业银行开设的所有存款账户实行第三方对账。由监督检查科根据各业务科室提供的银行账户余额核对情况表会同国库科派专人上门与各银行柜台进行核对,此项制度的实行从制度上进一步加强了财政资金的监管,提高了财政资金安全系数。
积极开展内部检查。一是开展业务赛帐。每年一次对财政局机关内设24个科室的内部审计以及37个乡镇财政所、2个园区分局的会计基础工作竞赛,提高财政干部理财水平。二是实施财政业务交叉检查。制定了《浏阳市财政局财政业务内部监督交叉检查工作方案》,对财政局内设19个业务科室进行了财政业务交叉检查,逐步实现了全员参与、全面覆盖、全程控制、全部关联的“四全”监督局面。三是加强重要科室、重点岗位监控。主要做到“六查”:一查印鉴是否分管,二查岗位是否分设,三查专户资金管理是否到位,四查业务审批程序是否依规,五查银行账户是否真实,六查对账制度是否健全。并对相关重点业务科室和重要岗位实行不定期的抽查,切实确保资金、人员的双安全。
强化廉政风险防控。制定《浏阳市财政局开展廉政风险防控管理工作方案》,着力健全四个机制:一是建立廉政风险教育提醒机制。采取短信提醒或廉政谈话等方式,不断加强财政系统干部理想信念教育、廉洁警示教育和重点岗位廉政教育;二是建立廉政风险全面排查和管理机制。严格对照岗位职责查找可能影响廉政建设、酿成腐败问题的“风险点”,确定不同岗位风险等级。把根据排查到的岗位廉政风险信息,在一定范围内进行公示公开,建立廉政风险信息库,实施集中管理和重点防控,及时掌握重点岗位工作人员的思想动态,加强潜在风险隐患的防控;三是建立廉政问责机制。成立廉政风险防控机制建设督查小组,定期监督检查,对制度不落实、防范措施不到位的问题随发现、随指出、随整改,保证廉政风险防范机制的有效运行。对有明显违纪行为,建立报告制度,并从严处理;四是建立监督制约机制。丰富监督渠道,定期召开系统内、外座谈会,听取意见建议,接受评议和监督。
通过三项措施的落实,该市财政监督效率和水平明显提高,今年以来,没有发生一起涉及财政系统的纪检监察信访举报和案件,有效促进了该市党风廉政建设。
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