2026年中共湖南省纪律检查委员会 湖南省监察委员会部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。根据《中共湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会机关内设机构和人员编制方案》,省纪委与省监委合署办公,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,主要负责全省党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;在省委领导下组织开展巡视工作;负责全省监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责协调落实中央纪委国家监委交办的反腐败国际交流合作、追逃追赃等相关工作。
(二)机构设置。省纪委监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九监督检查室、第十至第十六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、办案质效和安全监督管理室、机关党委、离退休人员管理服务处,其中,十室、十一室、十六室、审理室分别加挂问责办、追逃办、数智纪检监察室、申诉复查办牌子。此外,设有传媒与教育中心、机关案件管理中心、信访举报中心等直属单位。
二、部门预算单位构成
省纪委监委部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算25,618.34万元,其中,一般公共预算拨款25,618.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少263.98万元,主要是上年结转结余资金减少。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算25,618.34万元,其中,一般公共服务21,961.23万元,教育220万元,社会保障和就业1,587.11万元,卫生健康990万元,住房保障860万元。支出较去年减少263.98万元,主要是上年结转结余资金减少。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算25,618.34万元,其中,一般公共服务支出21,961.23万元,占85.72%;教育支出220万元,占0.86%;社会保障和就业支出1,587.11万元,占6.2%;卫生健康支出990万元,占3.86%;住房保障支出860万元,占3.36%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数12,431.41万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算13,186.93万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出12,966.93万元,主要用于纪检监察业务工作经费、信息化建设相关项目等方面;教育支出220万元,主要用于全省纪检监察系统业务培训班等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2026年本部门的运行经费2,094.3万元,比上年预算减少198.7万元,下降8.67%,主要是压减一般性支出。
(二)“三公”经费预算:2026年本部门机关本级“三公”经费预算数为285万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费262.5万元(其中,公务用车购置费149万元,公务用车运行费113.5万元),因公出国(境)费12.5万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算36.5万元,会议计划包括召开十二届省纪委六次全会,人数约500人,内容为总结2025年工作,部署2026年任务;召开全省群众身边不正之风和腐败问题集中整治总结表彰部署会,人数约100人,内容为总结2025年集中整治工作情况,部署推动2026年工作等;培训费预算220万元,拟开展10轮培训,人数约1760人,内容为全省案件审理业务培训班及其他业务培训班等;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)委托业务费情况:2026年本部门委托业务费155万元,比上年预算减少8万元,下降4.9%,主要是减少了宣传制作费用。
(五)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额429万元,其中,货物类采购预算209万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算220万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车37辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车14辆,特种专业技术用车10辆,其他按照规定配备的公务用车9辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备2台。2026年拟新增配置公务用车7辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为23,138.67万元,其中,基本支出12,431.41万元,项目支出10,707.26万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表
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